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根据《中华人民共和国审计法》的规定及2025年度审计项目计划安排,内江市市中区审计局派出审计组,自2025年8月29日至2025年9月30日,对内江市市中区中医医院(以下简称:区中医医院)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
一、财政收支情况
2024年区中医医院决算报表显示,总收入2107.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入228.98万元、事业收入1857.89万元、其他收入0.21万元、年初结转结余20万元。总支出2107.08万元,其中:基本支出1877.01万元,项目支出230.07万元。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制方面存在的问题
1.预算编制不完整,涉及金额1025500元。
2.决算报表不真实,涉及金额255564.50元。
(二)部门预算执行情况
1.预算执行率偏低,涉及金额58525元。
(三)部门管理方面存在的问题
1.支付应由承包人承担的结算书编制费3000元。
2.未按合同规定下浮比例结算,多支付药品款4365.69元。
3.成本核算不准确,涉及金额630250.27元。
4.代扣个人所得税未及时上缴9656.52元。
5.未按招聘程序聘用1名编外人员。
6.在事业支出中列支工会费用12874元。
7.支出票据不合规,涉及金额114677元。
8.部分内部制度未建立。
9.固定资产系统信息登记不规范。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具审计报告并要求区中医医院及时整改,具体整改结果由区中医医院向社会公告。
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