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根据《中华人民共和国审计法》的规定及2025年度审计项目计划安排,内江市市中区审计局成立审计组,自2025年3月27日至2025年4月24日,对内江市市中区永安镇初级中学校(以下简称:永安初中)2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
一、财政收支情况
2024年,永安初中账列收入1093.21万元,其中:财政拨款收入1093.21万元;账列支出1093.21万元,其中:工资福利支出840.92万元,商品和服务支出124.33万元,对个人和家庭的补助支出7.61万元,资本性支出120.35万元;年初、年末均无结转结余。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制方面存在的问题
1.未按规定编制差旅费预算。
2.预算编制把关不严,导致预算不符合学校实际。
3.未合理安排预算支出进度。
(二)部门预算执行情况
1.未落实差旅费、培训费过“紧日子”要求。
2.超范围列支经费3000元。
(三)部门管理方面存在的问题
1.长期未清理存量资金26180.57元。
2.未及时代扣个人所得税和个人部分医疗保险金2875.78元。
3.未及时核销处置报废固定资产23800元。
4.固定资产信息登记不完整。
(四)会计核算存在的问题
1.会计核算不准确。
(1)福利费核算不规范。
(2)未按制度核算固定资产91902.43元。
2.未按规定出具票据。
3.会计基础工作不规范。
(五)项目管理方面存在的问题
1.男生公寓改造项目未办理结算。
(六)课后服务方面存在的问题
1.未及时清退课后服务费4277元。
2.课后服务费发放未执行“向一线教师倾斜”的原则。
3.违规发放课后服务费2700元。
4.超范围列支课后服务费40310.92元。
5.课后服务费项目支出比例低于10%。
(七)食堂管理方面存在的问题
1.管理制度不完善。一是未建立食材供货者评价和退出机制;二是未建立陪餐制度;三是询价制度不合规。
2.食材验收不规范。
3.物品未按月盘点。
4.陪餐执行不到位。
5.应收未收餐费1657元。
6.应计未计食堂成本22065.55元。
7.票据审核把关不严,耗材串换成食材。
8.多结算食材价款183075.48元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具审计报告并要求永安初中及时整改,具体整改结果由永安初中向社会公告。
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