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根据《中华人民共和国审计法》的规定及2025年度审计项目计划安排,内江市市中区审计局成立审计组,自2025年10月15日至11月25日,对内江市第十一小学校(以下简称:内江十一小)2024年度财政财务收支情况进行了送达审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下。
一、财政收支情况
2024年,内江十一小账列收入1185.04万元,账列支出1185.04万元,年初、年末均无结转结余。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预算执行方面存在的问题
1.多缴存住房公积金11501.82元。
2.未合理安排预算支出进度。
3.在学校经费中直接列支工会费用2400元。
4.向非工会会员发放慰问品2300元。
(二)财务管理方面存在的问题
1.未及时清理部分往来款。
2.接受捐赠资产未入账2240元。
(三)建设项目管理方面存在的问题
1.验收不实,货品短缺946元。
2.2项工程竣工结算未备案,涉及金额941115.44元。
3.2项工程结算不实,多付工程款18030.01元。
(四)课后服务费管理存在的问题
1.未减免贫困学生课后服务费2600元。
2.违规发放课后服务费38293元。
(五)食堂管理存在的问题
1.食堂食材验收不到位,存在食材质、量管控风险。
2.食堂食材结算不规范,多付配送款752.58元。
3.未按规定设置食堂岗位。
4.应计未计食堂成本5258元。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,区审计局已依法出具审计报告,并针对审计中发现的问题提出了明确的整改要求,具体整改结果由内江十一小向社会公告。
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