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索 引 号:
771664577/2019-00023
文件编号:
发布机构:
乐贤街道办事处
发文日期:
2019-04-19
主 题 词:
预算
内江市市中区乐贤街道办事处2019年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

  内江市市中区乐贤街道办事处是认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,组织实施上级党委和政府的决定、决议,完成上级各部门交给的各项工作任务的行政部门。街道办事处负责加强基层党组织、辖区精神文明建设、社区建设、城管、计生、综治维稳、民政、武装、劳动就业、统战、工会、共青团、妇联、老龄等工作。

  (二)2019年重点工作。

  2019年,我街道将深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神和中央、省、市、区会议精神,按照“十三五”目标任务,确保乐贤经济社会和人民群众幸福指数实现双提升,全力做好以下四个方面工作:

  1.加快经济转型步伐,培育新的经济增长点

  一是把加大经济结构调整力度、加快经济转型步伐、培育新的经济增长点作为经济工作的重中之重。二是加强职业技术培训,提高失地农民就业创业能力,推进失地农民的二、三产业发展。三是加强招商引资力度,促进地方工业、企业、商业的快速发展。

  2.切实保障和改善民生

  一是加快发展社会事业,提高基层社会公共服务能力。二是坚持优先发展教育,积极发展学前教育,巩固提高义务教育,大力发展职业教育,提升教育水平,提高教育质量。三是加快优化城乡居民社会保障体系和社会救助体系,提高城镇居民社会养老保险参保率。四是完善社会救助机制。五是加快医疗卫生事业改革发展,完善城乡居民的公共卫生和基层医疗服务体系,继续保持城镇居民医疗保险参保率100%。六是提高计划生育服务水平。

  3.抓好城市项目建设

  一是继续加大力度抓好城南新区建设项目征地搬迁工作,全面完成市、区下达的征地搬迁任务,为城南新区基础设施项目建设和重点工程项目建设顺利实施提供土地保障。二是主动配合协调好各个基础设施项目和重点项目的施工。三是做好失地农民和搬迁户的安置工作。

  4.切实加强综治维稳工作,维护社会和谐稳定

  一是继续做好日常安全生产工作。加大扫黑除恶巡查、上报、处理力度,排查安全隐患,加大整改力度,有效整改并消除涉及安全违法行为;做好安全生产台账登记,准确记录安全生产工作开展情况。

  二是继续开展安全宣传活动。利用多种形式、采取多种办法进行广泛宣传,提高辖区居民安全意识。

  二、部门预算单位构成

  乐贤街道办事处单位下属二级预算部门4个,其中行政部门2个,参照公务员法管理的事业部门0个,其他事业部门2个。主要包括:乐贤街道办事处机关、乐贤街道办事处财政所、乐贤街道办事处农业服务中心、乐贤街道办事处社会事业服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,乐贤街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乐贤街道办事处2019年收支总预算1017.30万元,比2018年收支预算总数减少176.99万元,主要是因为民政救助支出不由街道预算,需求减少。

  (一)收入预算情况。

  2019年收入预算1017.30万元,其中:上年结转131.06万元,占12.88%;一般公共预算拨款收入886.24万元,占87.12%。

  (二)支出预算情况。

  2019年支出预算1017.30万元,其中:基本支出404.69万元,占39.78%;项目支出612.61万元,占60.22%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收支总预算1017.30万元,比2018年财政拨款收支总预算减少176.99万元,主要是因为民政救助支出不由街道预算,需求减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入886.24万元、上年结转一般公共预算拨款收入131.06万元;支出包括:一般公共服务支出269.43万元、公共安全支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出1.20万元、社会保障和就业支出114.15万元、卫生健康支出52.40万元、节能环保支出4.00万元、城乡社区支出227.80万元、农林水支出 238.98万元、住房保障支出43.14万元、灾害防治及应急管理支出36.40万元、其他支出13.60万元、债务还本支出13.20万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2019年一般公共预算当年拨款1017.30万元,减少176.99万元,主要是因为民政救助支出不由街道预算,需求减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  一般公共服务支出269.43万元,占26.49%;公共安全支出3.00万元,占0.29%;文化旅游体育与传媒支出1.20万元,占0.12%;社会保障和就业支出114.15万元,占11.22%;卫生健康支出52.40万元,占5.15%;节能环保支出4.00万元,占0.39%;城乡社区支出227.80万元,占22.39%;农林水支出 238.98万元,占23.49%;住房保障支出43.14万元,占4.24%;灾害防治及应急管理支出36.40万元,占3.58%;其他支出13.60万元,占1.34%;债务还本支出13.20万元,占1.30%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为172.75万元,主要用于:行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为61.83万元,主要用于:行政部门(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公设备购置、委托业务费用等。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算数为31.65万元,主要用于:行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3.20万元,主要用于:行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公设备购置、委托业务费用等。

  5.共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3.00万元,主要用于:行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算数为1.20万元,主要用于:村公共文化服务公益性岗位政府购买奖补及农村免费文化开放支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为37.15万元,主要用于:机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2019年预算数为47.94万元,主要用于:财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为1.00万元,主要用于:按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。如:原国有企业下岗专业志愿兵(士官)公益性岗位补贴。

  10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2019年预算数为0.37万元,主要用于:在1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

  11.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为6.49万元,主要用于:民政部门举办的社会福利事业部门的支出,以及对集体社会福利事业部门的补助费。

  12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2019年预算数为0.02万元,主要用于:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

  13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2019年预算数为1.50万元,主要用于:其他用于残疾人事业方面的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2019年预算数为9.50万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  15.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)2019年预算数为8.40万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

  16.社会保障和就业支出(类)其他社会就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.78万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

  17.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)2019年预算数为33.62万元,主要用于:其他用于计划生育管理事务方面的支出。如:独子奖励金等。

  18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为9.57万元,主要用于:财政部门安排的行政部门(包括实行公务员事业部门)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.85万元,主要用于:财政部门安排的事业部门医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2019年预算数为3.36万元,主要用于:其他用于行政事业部门医疗方面的支出,如:补充医疗等。

  21.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项)2019年预算数为4.00万元,主要用于:其他用于节能环保方面的支出。如:河(库)长制工作经费。

  22.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2019年预算数为214.60万元,主要用于:其他用于其他城乡社区管理事务方面的支出。如:环境卫生整治、基层组织工作经费等。

  23.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为13.20万元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  24.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为40.32万元,主要用于:农业事业部门基本支出,事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  25.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为7.01万元,主要用于:其他用于农业方面的支出。如:脱贫攻坚工作经费资金。

  26.农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3.00万元,主要用于:行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:第一书记生活补助等。

  27.农林水(类)水利(款)防汛(项)2019年预算数为0.74万元,主要用于:防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

  28.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为0.29万元,主要用于:其他水利方面的支出。

  29.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为187.38万元,主要用于:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村及组织运转奖补资金。

  30.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项)2019年预算数为0.24万元,主要用于:其他农林水方面的支出。

  31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为43.14万元,主要用于:行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项)2019年预算数为5.60万元,主要用于:其他应急管理方面的支出。

  33.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)中央自然灾害生活补助(项)2019年预算数为24.88万元,主要用于:中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备。

  34.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助(项)2019年预算数为1.92万元,主要用于:地方预算安排解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购。

  35.灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理(款)2019年预算数为4.00万元,主要用于:其他灾害防治及应急管理方面的支出。

  36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2019年预算数为13.60万元,主要用于:其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。如:十里休闲长廊土地租金。

  37.债务还本(类)地方政府一般债券还本(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)2019年预算数为13.20万元,主要用于:地方政府归还其他一般债务本金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2019年一般公共预算基本支出404.69万元,其中:

  人员经费297.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

  公用经费107.50万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

  根据批准的2019年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)0人。

  (二)公务接待费较2018年预算下降0%。

  2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

  单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2019年,乐贤街道办事处下属乐贤街道办事处机关以及乐贤街道财政所2家行政部门以及0家参公管理事业部门的机关运行经费财政拨款预算为86.29万元,比2018年预算增加31.42万元,上涨57.26%,主要原因为2019年预算调整,部分项目类经费调入基本公用经费进行预算。

  (二)政府采购情况。

  2019年,安排政府采购预算5.30万元,主要用于采购办公设备等。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2018年底,乐贤街道办事处所属各预算部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公设备购置、委托业务费用等。

  7.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指村公共文化服务公益性岗位政府购买奖补及农村免费文化开放支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)什么关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行就业补助(款)其他就业补助支出(项)2019年预算数为1.00万元,主要用于:按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。如:原国有企业下岗专业志愿兵(士官)公益性岗位补贴。

  12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指在1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

  13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部门举办的社会福利事业部门的支出,以及对集体社会福利事业部门的补助费。

  14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2019年预算数为0.02万元,主要用于:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

  15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指城乡生活困难居民的临时救助等支出。

  17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项):指农村特困人员救助供养支出。

  18.社会保障和就业支出(类)其他社会就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  19.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。如:独子奖励金等。

  20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政部门(包括实行公务员事业部门)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

  21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业部门医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业部门医疗方面的支出,如:补充医疗等。

  23.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):指其他用于节能环保方面的支出。如:河(库)长制工作经费。

  24.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指其他用于其他城乡社区管理事务方面的支出。如:环境卫生整治、基层组织工作经费等。

  25.城乡社区(类)城乡社区社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  26.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业部门基本支出,事业部门设施、系统运行与资产维护等方面的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  27.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于家业方面的支出。如:脱贫攻坚工作经费资金。

  28.农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。如:第一书记生活补助等。

  29.农林水(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

  30.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他水利方面的支出。

  31.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村及组织运转奖补资金。

  32.农林水(类)其他农林水(款)其他农林水(项):指其他农林水方面的支出。

  33.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  34.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项):指其他应急管理方面的支出。

  35.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备。

  36.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购。

  37.灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理(款):指其他灾害防治及应急管理方面的支出。

  38.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。如:十里休闲长廊土地租金。

  39.债务还本(类)地方政府一般债券还本(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府归还其他一般债务本金。

  40.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  42.“三公”经费:纳入财政厅预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  43.机关运行经费:为保障行政部门(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支总表

  表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3.一般公共预算支出表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.2019年部门预算项目绩效目标

  
  内江市市中区乐贤街道办事处

  2019年4月19日

  
 附  件:
2019年部门预算编制附表
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